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民乐县审计局多措并举提升内审工作水平
发布时间:2018年06月19日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章

为加强内部审计工作,今年以来,民乐县审计局结合全县“转变作风改善发展环境建设年”活动和《中共甘肃省审计厅党组关于组织开展纪律作风专项整治月活动的通知》相关要求,通过健全完善内部审计工作制度,强化对内部审计工作的业务指导和监督,不断提高内部审计的质量和水平,为全县经济发展保驾护航。

以审计促建设。明确法规审理股牵头负责对内部审计工作的业务协调和监督,各业务股室具体对口负责内部审计工作的业务指导。在审计工作中,对被审计单位内部审计制度建立健全情况、内部审计工作开展情况进行检查,并将检查结果纳入审计报告,作为内部控制审计评价的内容之一。对审计中发现的被审计单位内部审计制度不健全、内部审计工作薄弱等问题,及时提出意见和建议。

以审计促质量。结合审计工作,对被审计单位内部审计业务质量进行检查和评估,检查和评估的内容包括内部审计工作内容、内部审计所遵循的审计规范、内部审计所采取的质量控制措施等。通过检查和评估,揭示存在的问题,提出针对性的业务指导意见,帮助内部审计机构规范审计质量管理,促使内部审计机构从监督型向监督服务型转变,更好地为本部门、本单位加强管理、提高效益服务。

充分利用成果。整合审计资源,积极利用内部审计工作成果,内容包括内部审计机构对单位内部控制制度的评审结果,内部审计机构对下属单位进行审计的结果,以及利用内部审计发现问题的线索,确定审计的重点领域。

加强指导培训。采用年度审计工作会议等形式,向内部审计机构通报审计机关的工作计划、工作重点,对内部审计工作提出指导意见,引导内部审计工作的发展方向。开展先进经验总结与交流,扩大内部审计的影响,提高内部审计队伍的素质。

截至目前,全县现有水务局、卫计委、工会、教体局、交通局5个部门设有内审机构,共有专兼职内审人员21名。共举办培训班2期,培训40人(次),通过培训学习,内审人员更新了知识,开阔了视野,了解了新的审计思路、方法和理念,提高了业务素质和实际操作能力,确保了内审工作质量。全县内审单位共完成内审项目12个,审计总金额358万元,提出建议意见被采纳18条。

作者:杨祥 来源:民乐县审计局
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